Каждой компании очень важно знать как вернуть НДС из бюджета, что позволит значительно уменьшить размер налоговой нагрузки. Данный налог уплачивает каждое предприятие при осуществлении покупок различных товаров, работ, материалов, услуг и так далее. Если по завершению подсчётов, входной налог будет превышать тот, что начислен к уплате, компания будет в праве получить разницу между ними. Это касается предприятий, которые на протяжении квартала реализовали меньше продукции или услуг, нежели приобрели или экспортировали.
Вернуть НДС можно получить в течение 3-х лет после завершения квартала, в котором входной налог оказался выше НДС. Увеличить срок можно только при наличии веской уважительной причины, к которой может относиться и невыполнение ИФНС своих законных обязанностей, а вы при этом подали заявление о возмещении в указанный срок.
Процесс возмещения НДС
В настоящий момент вернуть налог можно двумя способами, а именно до или после проведения камеральной проверки. Методы отличаются друг от друга, а потому разберём каждый из них в отдельности.
Возмещение НДС на общих основаниях производится при совершении следующих действий:
- Подача составленной декларации по НДС в налоговую.
- Грамотно составить и передать заявление о возврате НДС. Он либо возвращается на РС компании, либо остаётся в счёт оплаты следующих платежей.
- Пройти процедуру камеральной проверки. Согласно стандартам, она проводится в течении 2-х месяцев. Стоит отметить, что срок может быть, как продлён, так и сокращён.
По завершению проверки налоговая предоставит положительный или отрицательный ответ. Возмещение одобрят при отсутствии нарушений, а при их обнаружении составит и предаст вам акт проверки. После исправления ошибок в течении месяца вы можете оспорить акт.
Возместить НДС в заявительном порядке можно в процессе проведения камеральной проверки. Вам могут вернуть НДС как в полном размере, так и частично. Таким способом возмещения могут воспользоваться следующие:
- Компании, перечислившие 2 и более млрд рублей по НДС, НДПИ, налогу на прибыль и акцизам.
- Плательщики налогов с гарантией от банка или поручительством от организации, зарегистрированной в РФ.
- Резиденты, зарегистрированные в особых территориях, получившие поручительство от управляющей компании.
Для каждой из этих категорий лиц имеются и дополнительные условия, которые нужно изучать в индивидуальном порядке. В целом данная процедура достаточно сложная, так как налоговая не заинтересована в начислении вам компенсации. Очень важно грамотно вести бухгалтерский учёт и соблюдать действующие законодательные стандарты.
Бухгалтеры компании «Мани-Каунт» обязательно помогут вам произвести возврат НДС. Если вы закажете комплексное ведение бухгалтерского учёта, то можете быть уверенны, что наши специалисты своевременно подготовят и подадут заявление на возврат налога. Помимо этого, может быть оказан широкий спектр бухгалтерских услуг, каждая из которых направлена на получение максимальной прибыли от ведения предпринимательской деятельности.